2021年度无锡市锡山区总工会部门预算公开
发布时间:2022-08-31 浏览次数: 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
区总工会是区委和上级工会领导下的地方工会组织。区总工会机关的主要工作任务是:
(一)围绕区委中心工作,按照工会工作总体思路,贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,履行“维护、建设、参与、教育”的社会职能。贯彻落实区委、政府和上级工会各项方针任务,结合锡山区实际,决策、规划和组织领导全区的工会工作。
(二)维护职工的合法权益和民主权利。依据《中国工会章程》和有关法律规定,指导全区基层工会建立和推行平等协商、集体合同制度和监督保证机制。关心职工生活,反映职工意愿和要求。加强群众性劳动法律监督,落实国家规定的劳动标准,保障职工身体健康、生命安全和经济利益。处理职工来信来访,做好劳动争议调解和女职工工作。
(三)动员和组织职工积极参加建设和改革,发挥主人翁精神,为推进我区两个文明建设做出贡献。协助政府做好区级以上劳模、先进的评选管理工作。
(四)指导和组织职工参与国家和社会事务管理,参与制定涉及有关职工切身利益的地方性法规和政策。协助、支持、监督各项法规和政策的贯彻执行,参与企、事业和机关的民主管理。完善职工代表大会制度,落实职代会各项职权,确保职工群众的民主权利落到实处,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(五)协助党政搞好职工教育,引导和教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,开展技术革新、技术攻关、劳动保护、各种技术操作比赛等多种形式的社会主义劳动竞赛。建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(六)指导基层工会组织的发展和建设工作,协助党组织搞好工会干部管理工作。负责基层工会干部培训和工会系统竞赛的组织、发动、总结评比工作,负责全区工会经费的管理、审查和审计工作。
(七)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、劳动和法律工作部、权益保障部和组织部。本部门下属单位包括:锡山区职工服务中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:无锡市锡山区总工会本级。
三、2021 年部门主要工作任务及目标
一、紧跟核心举旗明向,在扩大政治工作影响力上下功夫
一是深化思想引领,提升政治自觉。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工、教育职工,深入开展“学习新思想,当好主力军”主题宣传活动,把学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述不断引向深入,引导广大职工增强职业认同,在平凡岗位干出不平凡的事业。
二是深化主题主线,浓厚舆论氛围。牢牢把握意识形态工作主动权,充分运用“锡山工会”微信公众号等网络媒体主阵地宣传好党的声音,引导职工坚定“四个意识”,增强“四个自信,充分利用主流媒体和新媒体平台,加大在省级以上报刊媒体的宣传力度,进一步扩大工会工作声势。
三是深化文化内涵,打造文化名片。扩大“文化聚力”行动影响力,围绕建党100周年组织广大职工开展系列庆祝活动,充分展示党的丰功伟绩,引领职工听党话跟党走,发展群众性体育事业,举办各类大型体育竞赛活动,打造健康文明、昂扬向上、全员参与的文化名片。
二、紧扣中心担当使命,在扩大服务大局影响力上下功夫
一是齐抓共管,凝聚产改合力。全面落实《新时代锡山产业工人队伍建设改革实施方案》,进一步健全和完善协调机制,构建党委统一领导、党委政府有关职能部门齐抓共管、用人单位发挥主体作用、社会各方力量积极参与的产改工作格局。加强指导协调,注重经验总结,推动产改更加务实,亮点更加凸显。
二是赋能成长,提升技能素质。紧紧围绕“十四五”目标任务和先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等重点领域,广泛开展示范性劳动竞赛;紧扣锡山产业发展特色,举办职工职业技能大赛,以赛促学、以赛促练,不断提升职工职业能力和水平;继续实施“3+1”职工教育普惠项目,扩大与社会培训机构合作,常态化办好技能考证培训班,建设与锡山产业发展相匹配的知识性、技能型、创新型劳动者大军。
三是创新创造,激励建功热情。围绕产业转型升级,组织职工立足岗位,开展科技创新、技术攻关、发明创造等活动,推进小发明、小创造、小革新、小设计、小建议职工“五小”群众创新;深化劳模创新工作室创建活动,继续推进劳模创新工作室“双创双提升”工程,新增2-3家区级及以上劳模创新工作室。
三、紧贴服务凝聚人心,在扩大职工普惠影响力上下功夫
一是精准实施困难帮扶。试点聘用社会力量对列入年度帮扶的市区两级特困职工开展走访,全面掌握困难职工家庭财产情况和收入状况,做到原因精准、措施精准、解困脱困精准,发放好特困职工生活、家庭一次性医疗和大病职工医疗救助补贴等,帮助职工排忧解难。
二是全力确保就业稳定。把“稳就业”作为落实“六稳六保”工作任务的重点,协同人社部门组织“春风行动”和“阳光就业”专题招聘会,在区镇两级职工服务平台同步公布企业招聘信息,推动招聘信息平台联网,帮助下岗失业人员找到理想工作岗位,组织爱心企业为职工青年学生子女提供勤工俭学、社会实践机会与岗位。
三是深入开展普惠服务。大力推进工会会员服务卡发行和会员普惠工作,利用网络虚拟会员服务卡,加大优惠力度,扩大优惠范围,吸引各类优惠商户加入普惠服务;继续办好单身职工相亲联谊会、夏季安康“三送”、一线职工(劳模)疗休养、健康体检和“女职工关爱行动”等,提升职工幸福感和获得感。
四、紧盯安全共促发展,在扩大法律服务影响力上下功夫
一是突出安康竞赛,强化监督管理。认真落实工会安全生产监督职责,持续推广“安康杯”竞赛活动,推动企业落实安全生产主体责任和职工落实安全生产岗位行为责任,推进劳动保护监督检查员片区服务站有效发挥作用。
二是突出法治宣教,强化法律意识。启动“八五”普法,依托工会法治宣传月、安全生产月、宪法宣传日等,通过广场宣传、进企服务、有奖竞答等形式,全面普及劳动和安全生产法律法规;强化群众性安全生产宣教活动,落实安康“百千万”教育培训工程,增强广大职工劳动保护意识和自我保护能力。
三是突出源头参与,强化体系建设。推动工会“六委”同建,加强劳动法律监督、劳动争议调解和劳动保护监督检查组织建设,注重源头参与、源头维护;推进市区两级劳动法律监督合格工会建设,切实发挥工会组织在促进用工和谐中的重要作用。
第二部分 无锡市锡山区总工会2021年度部门预算表
公开01表
收支总表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 |
入 |
|
|
|
支 |
出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
目 |
|
|
预算数 |
|
项 |
目 |
|
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一、一般公共预算拨款收入 |
|
|
512.95 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
497.81 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、事业收入 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
八、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、其他收入 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
15.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
|
|
512.95 |
|
本年支出合计 |
|
512.95 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上年结转结余 |
|
|
|
|
年终结转结余 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
收 入 总 计 |
|
|
512.95 |
|
支 出 总 计 |
|
512.95 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 02 表
收入总表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入 |
|
|
|
|
|
|
上年结转结余 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政 |
国 |
财 |
|
事 |
|
附 |
|
|
|
|
政 |
国 |
财 |
|
|
|
|
|
|
一 |
有 |
政 |
|
业 |
上 |
属 |
|
|
一 |
|
有 |
政 |
|
|
||
|
|
|
|
府 |
|
|
|
|
府 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
般 |
资 |
专 |
事 |
单 |
级 |
单 |
其 |
|
般 |
|
资 |
专 |
单 |
|
||
|
|
|
|
性 |
|
|
性 |
|
||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
|
公 |
本 |
户 |
业 |
位 |
补 |
位 |
他 |
|
公 |
|
本 |
户 |
位 |
|
||
小计 |
基 |
小计 |
|
基 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
共 |
经 |
管 |
收 |
经 |
助 |
上 |
收 |
共 |
|
经 |
管 |
资 |
|
||||
|
|
|
|
金 |
|
|
金 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
预 |
营 |
理 |
入 |
营 |
收 |
缴 |
入 |
|
预 |
|
营 |
理 |
金 |
|
||
|
|
|
|
预 |
|
|
预 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
算 |
预 |
资 |
|
收 |
入 |
收 |
|
|
算 |
|
预 |
资 |
|
|
||
|
|
|
|
算 |
|
|
|
|
算 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
算 |
金 |
|
入 |
|
入 |
|
|
|
|
算 |
金 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
512.95 |
512.95 |
512.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
512.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8112 |
无锡市锡山区总工会 |
512.95 |
512.95 |
512.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8112001 |
无锡市锡山区总工会本级 |
405.09 |
405.95 |
405.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8112002 |
无锡市锡山区总工会下属无锡市锡山区职工服务中心 |
107.85 |
107.85 |
107.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 03 表
支出总表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
经营 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
计 |
512.95 |
425.95 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
497.81 |
410.81 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事物 |
|
497.81 |
410.81 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
307.78 |
307.78 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
|
103.03 |
103.03 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
87 |
|
87 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
10.32 |
10.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 04 表
财政拨款收支总表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 |
入 |
|
|
|
支 |
出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
|
|
|
预算数 |
|
项目 |
|
|
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、本年收入 |
|
|
|
|
512.95 |
一、本年支出 |
|
|
|
512.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
512.95 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
497.81 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
|
|
|
15.14 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 |
入 |
总 |
计 |
|
512.95 |
支 |
出 |
总 |
计 |
512.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 05 表
财政拨款支出表(功能科目)
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
基本支出 |
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
计 |
512.95 |
425.95 |
401.21 |
24.74 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
497.81 |
410.81 |
386.07 |
24.74 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事物 |
|
497.81 |
410.81 |
386.07 |
24.74 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
307.78 |
307.78 |
291.86 |
15.92 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
|
103.03 |
103.03 |
94.21 |
8.82 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
87 |
|
|
|
87 |
|
210 |
卫生健康支出 |
|
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
10.32 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
4.82 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 06 表
财政拨款基本支出表(经济科目)
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
部门预算支出经济分类科目 |
|
|
本年财政拨款基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
425.95 |
401.21 |
24.74 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
360.16 |
360.16 |
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
142.84 |
142.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
75.75 |
75.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
76.55 |
76.55 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
12.74 |
12.74 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
15.14 |
15.14 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
2.18 |
2.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
34.96 |
34.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
24.74 |
|
24.74 |
30201 |
办公费 |
|
11.11 |
|
11.11 |
30217 |
公务接待费 |
|
0.9 |
|
0.9 |
30228 |
工会经费 |
|
4.08 |
|
4.08 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
8.65 |
|
8.65 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
41.05 |
41.05 |
|
30302 |
退休费 |
|
37.61 |
37.61 |
|
30307 |
医疗补助费 |
|
2.00 |
2.00 |
|
30309 |
奖励金 |
|
0.02 |
0.02 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
1.42 |
1.42 |
|
公开 07 表
一般公共预算支出表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
基本支出 |
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
计 |
512.95 |
425.95 |
401.21 |
24.74 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
497.81 |
410.81 |
386.07 |
24.74 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事物 |
|
497.81 |
410.81 |
386.07 |
24.74 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
307.78 |
307.78 |
291.86 |
15.92 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
|
103.03 |
103.03 |
94.21 |
8.82 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
87 |
|
|
|
87 |
|
210 |
卫生健康支出 |
|
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
15.14 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
10.32 |
10.32 |
10.32 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
4.82 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开 08 表
一般公共预算基本支出表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
|
|
本年财政拨款基本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
425.95 |
401.21 |
24.74 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
360.16 |
360.16 |
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
142.84 |
142.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
75.75 |
75.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
76.55 |
76.55 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
12.74 |
12.74 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
15.14 |
15.14 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
2.18 |
2.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
34.96 |
34.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
24.74 |
|
24.74 |
30201 |
办公费 |
|
11.11 |
|
11.11 |
30217 |
公务接待费 |
|
0.9 |
|
0.9 |
30228 |
工会经费 |
|
4.08 |
|
4.08 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
8.65 |
|
8.65 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
41.05 |
41.05 |
|
30302 |
退休费 |
|
37.61 |
37.61 |
|
30307 |
医疗补助费 |
|
2.00 |
2.00 |
|
30309 |
奖励金 |
|
0.02 |
0.02 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
1.42 |
1.42 |
|
公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
||
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
|
|
合计 |
小计 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
维护费 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9 |
|
|
|
|
|
0.9 |
|
|
|
公开 10 表
政府性基金预算支出表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 |
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
|
本年政府性基金预算支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合 |
计 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2061001 |
乏燃料运输 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表
公开 11 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 |
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
科目编码 |
|
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
24.74 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
24.74 |
30201 |
|
办公费 |
11.11 |
30202 |
|
印刷费 |
|
30203 |
|
咨询费 |
|
30204 |
|
手续费 |
|
30205 |
|
水费 |
|
30206 |
|
电费 |
|
30217 |
|
公务接待费 |
0.9 |
30228 |
|
工会经费 |
4.08 |
30299 |
|
其他商品服务支出 |
8.65 |
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开 12 表
政府采购支出表
部门/单位:无锡市锡山区总工会 单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资金来源 |
|
|
||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
|
|
|
|
总计 |
|
一般公共 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和 |
|
||||||
|
|
|
|
|
预算资金 |
结余资金 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》(苏财预〔2021〕号)填列。)
无锡市锡山区总工会2021年度收入、支出预算总计 512.95 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 24.28 万元,增长 4.97 %。其中:
(一)收入预算总计 512.95 万元。包括:
1.本年收入合计512.95 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 512.95 万元,与上年相比增加 24.28 万元,增长 4.97 %。主要原因是工资待遇略有上涨。
(2)政府性基金预算拨款收入0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是无政府性基金预算拨款收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无事业收入。
(6)事业单位经营收入0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无上级补助收入。
(8)附属单位上缴收入0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无附属单位上缴收入。
(9)其他收入0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无其他收入。
2. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无上年结转资金。
(二)支出预算总计 512.95 万元。包括:
1.本年支出合计512.95 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 497.81 万元,主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比增加 73.16 万元,增长 17.23 %。主要原因是社保单位部分也纳入一般公共服务(类)支出。
(2)公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无公共安全(类)支出。
(3)卫生健康支出15.14万元,与上年相比减少3.88万元,减少 20.40 %。主要原因是调出一位职工。
(按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。)
无锡市锡山区总工会 2021年收入预算合计 512.95 万元,包括本年收入512.95 万元,上年结转结余 0 万元。
其中:
本年一般公共预算收入 512.95 万元,占 100 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上年补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
(可用饼图显示收入结构图)
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)
无锡市锡山区总工会2021年支出预算合计 512.95 万元,其中:
基本支出 425.95 万元,占 83.04 %;
项目支出 87 万元,占 16.96 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;
(可用饼图显示支出结构图)
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。)
无锡市锡山区总工会2021年度财政拨款收、支总预算 512.95 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 24.28 万元,增长4.97 %。主要原因是工资待遇有所上涨。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
无锡市锡山区总工会2021年财政拨款预算支出 512.95 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 24.28 万元,增长 4.97 %。主要原因是工资待遇有所上涨。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出 307.78 万元,与上年相比减少 21.71 万元,减少 6.59 %。主要原因是调出一位公务员。
2.人大事务(款)事业运行(项)支出 103.03 万元,与上年相比增加 7.87 万元,增长 8.27 %。主要原因是社保单位部分也纳入一般公共服务支出。
3.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出 87 万元,与上年相比增长 42 万元,增长 93.33 %。主要原因是劳模荣誉津贴和生活补助也纳入本科目。
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)支出 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是无公安(款)行政运行(项)支出。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 0 万元,与上年相比减少 45 万元,减少 100 %。主要原因是劳模荣誉津贴和生活补助调整到群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
(四)卫生健康支出(类)
1.政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.32万元,与上年相比减少 3.96 万元,减少 27.73 %。主要原因是调出一位公务员。
2.事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 4.82 万元,与上年相比增长 0.08 万元,增长 1.69 %。主要原因是社保基数略有上浮。
(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
无锡市锡山区总工会 2021年度财政拨款基本支出预算 425.95 万元,其中:
(一)人员经费 401.21 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 24.74 万元。主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
(按照“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写。)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
无锡市锡山区总工会2021年一般公共预算财政拨款支出预算 512.95 万元,与上年相比增加 24.28万元,增长 4.97 %。主要原因是工资待遇略有上涨。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)
无锡市锡山区总工会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 425.95 万元,其中:
(一)人员经费 401.21 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 24.74 万元。主要包括:主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
(按照“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写。)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
无锡市锡山区总工会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.9 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因无公务用车购置费。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因无公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出 0.9 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是预算无变化。
无锡市锡山区总工会 2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是无会议费。
无锡市锡山区总工会 2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因无培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
无锡市锡山区总工会2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无政府性基金支出。
其中:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元。
(按照“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写。)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.74
万元,与上年相比减少 1.74 万元,减少 6.57 %。主要原因是公务接待及老干部活动有所减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2021年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。(各地可结合实际填列)
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门整体支出(□纳入、√未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金_0__万元;本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计___0__万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0 %。(各地可结合实际填列)
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。